...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Вопрос Герде 12.08.2016 6:45:30
Вы были вчера на семинаре в налоговой по ЭСЧФ. Подскажите что считается ошибкой: 1. Неверно указана дата совершения операции 2. Неверно указан код бланка тн или ттн 3. В ЭСЧФ к ттн в реквизитах грузополучателя указан юрадрес вместо адреса разгрузки (они разные) 4. В ЭСЧФ к тн и ттн не указаны кол-во и цена (товар не сгруппирован) 5. Не указан договор (при его наличии) 6. Указан номер договора но не указан ПУД (при его наличии) ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Анонимно 18.08.2016 14:04:32
Возврат товара от покупателя.
Если товар возвращается в день отгрузки, то выставляется дополнительный ЭСЧФ с отриц. числами
А как быть, если товар возвращается в месяце , когда не было отгрузок покупателю?.
Или при расторжении договора?
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2016 14:05:10
Прочитала вопрос по отгрузке по медицине. Если отгружаете освобожденный по 94ст. товар, то ЭСЧФ направляете только на портал, без указания УНП покупателя - так мне ответили в налоговой
__________________________________________________.. _
а как же графа 12 «дополнительные данные» осв. от НДС в отношении оборотов по реализации объектов, осв. от ндс по ст.94?
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2016 14:08:27
Возврат товара от покупателя.
Если товар возвращается в день отгрузки, то выставляется дополнительный ЭСЧФ с отриц. числами
А как быть, если товар возвращается в месяце , когда не было отгрузок покупателю?.
Или при расторжении договора?
___

дополнительный без ссылки на эсчф с минусом
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2016 14:10:23
дополнительный без ссылки на эсчф с минусом
_______________________
почему без ссылки?
Беларусь
распределение ндс 18.08.2016 14:16:15
Докладываю:
1. На портал по освобожденным оборотам выставлять ЭСЧФ без указания получателя.
2. По распределению НДС удельным весом: в управлении налоговыми вычетами по каждой ЭСЧФ указывать сумму к вычету.
Плакаю!!! Звоню в областную налоговую.
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2016 14:38:29
Докладываю:
1. На портал по освобожденным оборотам выставлять ЭСЧФ без указания получателя.
2. По распределению НДС удельным весом: в управлении налоговыми вычетами по каждой ЭСЧФ указывать сумму к вычету.
Плакаю!!! Звоню в областную налоговую.
------------
Нам с вами дали совершенно разные ответы, мне видится то что сказали в моей ИМНС, как-то больше поддается логике.
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2016 14:42:28
Если вы не являетесь плательщиком НДС, вам и ЭСЧФ выставлять не должны, это по закону. Но я как продавец не знаю по какой системе работают покупатели, и обзванивать никого не буду.

--- Герда , вы как продавец работаете с НДС , то по любому всем должны выставить , даже если обзвоните, а получатели уже сами с ними решают , это их вычеты
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2016 15:01:38
Нам с вами дали совершенно разные ответы, мне видится то что сказали в моей ИМНС, как-то больше поддается логике._________________ Я Вас умоляю: ИМНС и логика... Вещи несовместимые. Но мне тоже такое ответ не нравится. Он идиотский. Буду звонить в областную. Отпишусь в топике.
Беларусь
распределение ндс 18.08.2016 16:01:02
Дозвонилась до областной налоговой. Они поинтересовались, какой идиот меня так проконсультитровал?
Ответили: распределение НДС удельным весом на портале никак не отражается.
Все, тему для себя закрываю. Всем удачи!!!
Беларусь
Герда 18.08.2016 16:12:21
Дозвонилась до областной налоговой. Они поинтересовались, какой идиот меня так проконсультитровал?
Ответили: распределение НДС удельным весом на портале никак не отражается.
Все, тему для себя закрываю. Всем удачи!!!
---------
Хорошо что вы для себя разобрались, а мне приятно что моя налоговая все же оказалась права.
Беларусь
Kelly 18.08.2016 16:16:38
В итоге что считается ошибкой?
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2016 16:23:51
Есть ТТН с датой 29.07
Погрузка у них на складе 01.08 и у нас разгрузка 01.08
Как быть с этим НДС. Как правильно подписывать ЭСЧФ
Беларусь
распределение ндс 18.08.2016 16:38:56
2 Герда

Тут и наша логика оказалась права. И я рада этому. Ну, а то, что моя налоговая консультирует, ткнув пальцем в небо, это уже не в первый раз. Именно поэтому я их консультации перепроверяю. Девочек набрали... А знаний нет. Вот и результат. Тем более, что они ни за что не отвечают.
Беларусь
Герда 18.08.2016 16:54:10
Есть ТТН с датой 29.07
Погрузка у них на складе 01.08 и у нас разгрузка 01.08
Как быть с этим НДС. Как правильно подписывать ЭСЧФ
-----
А вам каким числом выставили?
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2016 17:13:22
Появился арендатор -резидент Германии. Как выставлять ему ЭСФ?
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2016 17:15:04
на портал и все, без адреса
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2016 17:46:22
«Анонимно» 18.08.2016 17:15:04
на портал и все, без адреса
_________________________
в смысле - без адреса, там же есть строка...а наименование тоже не надо?
Беларусь
Вопрос 19.08.2016 8:56:31
Коллеги!
Пытаюсь сформировать отчет по выставленным моему предприятию ЭСЧФ на портале. У меня подписанных 70шт. В отчет попадает 52. Выставляю дату совершения операции с 01.07.16 по 31.07.16, подписания - с 01.07.16 по 19.08.16. Больше никакие фильтры не выставляю. В отчет попадают не все июльские ЭСЧФ. Что не так? Или отчет недоработан?
Беларусь
"Анонимно" 19.08.2016 8:58:27
Обалдеть! Я свои не пересчитывала вообще, сейчас посмотрю
Беларусь
Герда 19.08.2016 9:11:00
Появился арендатор -резидент Германии. Как выставлять ему ЭСФ?
----------------
+
----------------
Герда , вы как продавец работаете с НДС , то по любому всем должны выставить , даже если обзвоните, а получатели уже сами с ними решают , это их вычеты
-----------------

В определенных случаях электронный счет-фактура может создаваться и направляться плательщиком только на портал МНС без необходимости его направления покупателю.
Такими случаями являются:
- реализация объектов покупателям, не являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь, включая иностранные организации;
-реализация товаров с применением «расчетной» ставки;
-реализации объектов на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь;
-ввоз товаров на территорию Республики Беларусь.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru