|
|
|
|
|
|
Вопрос Герде
12.08.2016 6:45:30
|
|
|
Вы были вчера на семинаре в налоговой по ЭСЧФ. Подскажите что считается ошибкой: 1. Неверно указана дата совершения операции 2. Неверно указан код бланка тн или ттн 3. В ЭСЧФ к ттн в реквизитах грузополучателя указан юрадрес вместо адреса разгрузки (они разные) 4. В ЭСЧФ к тн и ттн не указаны кол-во и цена (товар не сгруппирован) 5. Не указан договор (при его наличии) 6. Указан номер договора но не указан ПУД (при его наличии) ?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Анонимно
18.08.2016 14:04:32
|
|
|
Возврат товара от покупателя. Если товар возвращается в день отгрузки, то выставляется дополнительный ЭСЧФ с отриц. числами А как быть, если товар возвращается в месяце , когда не было отгрузок покупателю?. Или при расторжении договора?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 14:05:10
|
|
|
Прочитала вопрос по отгрузке по медицине. Если отгружаете освобожденный по 94ст. товар, то ЭСЧФ направляете только на портал, без указания УНП покупателя - так мне ответили в налоговой __________________________________________________.. _ а как же графа 12 «дополнительные данные» осв. от НДС в отношении оборотов по реализации объектов, осв. от ндс по ст.94?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 14:08:27
|
|
|
Возврат товара от покупателя. Если товар возвращается в день отгрузки, то выставляется дополнительный ЭСЧФ с отриц. числами А как быть, если товар возвращается в месяце , когда не было отгрузок покупателю?. Или при расторжении договора? ___
дополнительный без ссылки на эсчф с минусом
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 14:10:23
|
|
|
дополнительный без ссылки на эсчф с минусом _______________________ почему без ссылки?
Беларусь
|
|
|
распределение ндс
18.08.2016 14:16:15
|
|
|
Докладываю: 1. На портал по освобожденным оборотам выставлять ЭСЧФ без указания получателя. 2. По распределению НДС удельным весом: в управлении налоговыми вычетами по каждой ЭСЧФ указывать сумму к вычету. Плакаю!!! Звоню в областную налоговую.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 14:38:29
|
|
|
Докладываю: 1. На портал по освобожденным оборотам выставлять ЭСЧФ без указания получателя. 2. По распределению НДС удельным весом: в управлении налоговыми вычетами по каждой ЭСЧФ указывать сумму к вычету. Плакаю!!! Звоню в областную налоговую. ------------ Нам с вами дали совершенно разные ответы, мне видится то что сказали в моей ИМНС, как-то больше поддается логике.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 14:42:28
|
|
|
Если вы не являетесь плательщиком НДС, вам и ЭСЧФ выставлять не должны, это по закону. Но я как продавец не знаю по какой системе работают покупатели, и обзванивать никого не буду.
--- Герда , вы как продавец работаете с НДС , то по любому всем должны выставить , даже если обзвоните, а получатели уже сами с ними решают , это их вычеты
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 15:01:38
|
|
|
Нам с вами дали совершенно разные ответы, мне видится то что сказали в моей ИМНС, как-то больше поддается логике._________________ Я Вас умоляю: ИМНС и логика... Вещи несовместимые. Но мне тоже такое ответ не нравится. Он идиотский. Буду звонить в областную. Отпишусь в топике.
Беларусь
|
|
|
распределение ндс
18.08.2016 16:01:02
|
|
|
Дозвонилась до областной налоговой. Они поинтересовались, какой идиот меня так проконсультитровал? Ответили: распределение НДС удельным весом на портале никак не отражается. Все, тему для себя закрываю. Всем удачи!!!
Беларусь
|
|
|
Герда
18.08.2016 16:12:21
|
|
|
Дозвонилась до областной налоговой. Они поинтересовались, какой идиот меня так проконсультитровал? Ответили: распределение НДС удельным весом на портале никак не отражается. Все, тему для себя закрываю. Всем удачи!!! --------- Хорошо что вы для себя разобрались, а мне приятно что моя налоговая все же оказалась права.
Беларусь
|
|
|
Kelly
18.08.2016 16:16:38
|
|
|
В итоге что считается ошибкой?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 16:23:51
|
|
|
Есть ТТН с датой 29.07 Погрузка у них на складе 01.08 и у нас разгрузка 01.08 Как быть с этим НДС. Как правильно подписывать ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
распределение ндс
18.08.2016 16:38:56
|
|
|
2 Герда
Тут и наша логика оказалась права. И я рада этому. Ну, а то, что моя налоговая консультирует, ткнув пальцем в небо, это уже не в первый раз. Именно поэтому я их консультации перепроверяю. Девочек набрали... А знаний нет. Вот и результат. Тем более, что они ни за что не отвечают.
Беларусь
|
|
|
Герда
18.08.2016 16:54:10
|
|
|
Есть ТТН с датой 29.07 Погрузка у них на складе 01.08 и у нас разгрузка 01.08 Как быть с этим НДС. Как правильно подписывать ЭСЧФ ----- А вам каким числом выставили?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 17:13:22
|
|
|
Появился арендатор -резидент Германии. Как выставлять ему ЭСФ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 17:15:04
|
|
|
на портал и все, без адреса
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
18.08.2016 17:46:22
|
|
|
«Анонимно» 18.08.2016 17:15:04 на портал и все, без адреса _________________________ в смысле - без адреса, там же есть строка...а наименование тоже не надо?
Беларусь
|
|
|
Вопрос
19.08.2016 8:56:31
|
|
|
Коллеги! Пытаюсь сформировать отчет по выставленным моему предприятию ЭСЧФ на портале. У меня подписанных 70шт. В отчет попадает 52. Выставляю дату совершения операции с 01.07.16 по 31.07.16, подписания - с 01.07.16 по 19.08.16. Больше никакие фильтры не выставляю. В отчет попадают не все июльские ЭСЧФ. Что не так? Или отчет недоработан?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2016 8:58:27
|
|
|
Обалдеть! Я свои не пересчитывала вообще, сейчас посмотрю
Беларусь
|
|
|
Герда
19.08.2016 9:11:00
|
|
|
Появился арендатор -резидент Германии. Как выставлять ему ЭСФ? ---------------- + ---------------- Герда , вы как продавец работаете с НДС , то по любому всем должны выставить , даже если обзвоните, а получатели уже сами с ними решают , это их вычеты -----------------
В определенных случаях электронный счет-фактура может создаваться и направляться плательщиком только на портал МНС без необходимости его направления покупателю. Такими случаями являются: - реализация объектов покупателям, не являющимся плательщиками налога на добавленную стоимость в Республике Беларусь, включая иностранные организации; -реализация товаров с применением «расчетной» ставки; -реализации объектов на территории Республики Беларусь иностранными организациями, не состоящими на учете в налоговых органах Республики Беларусь; -ввоз товаров на территорию Республики Беларусь.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
<< 241-260 261-280 281-300 301-320 321-340 341-360 >>
|
|
|
|
|