| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
28.03.2009 19:44:02
|
 |
 |
Народ как Вы поступаете с перепросками по налогам? Смотрю протокол по перезачету налогов и вижу, что инспектор делала переброски сама (спасибо конечно ей большое), без моих писем, та вот вопрос Вы вносите эти переброски в бухгалтерию (д68 к 68)
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Снеж
29.03.2009 18:43:53
|
 |
 |
В данной конкретной ситуации НЕ ПЛАЧУ ВООБЩЕ!! переброска и платеж со счета (как и из кассы и с др.счетов) РАЗНЫЕ ВЕЩИ! Но, похоже, тему пора сворачивать. Она такого обсуждения не стоит! Автор, решайте сами, что выбрать из здесь написанного.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2009 18:47:26
|
 |
 |
Снеж 29.03.2009 18:43:53 переброска и платеж со счета (как и из кассы и с др.счетов) РАЗНЫЕ ВЕЩИ! __________
Но чтобы перебросить надо было сначала заплатить. И оплата была с 51 счета. а не с 01, 99, 50. 52
Беларусь
|
 |
 |
Снеж
29.03.2009 18:51:43
|
 |
 |
Нет, ну почему 51! А если я вообще НИКОГДА НЕ ПЛАТИЛА со счета 51. Ну не платила! А сумму налога вызаскали с моего доолжника! Пересчитала, уточнила и получилась переплата. Что тогда сторнировать? Расчеты с должником?! А если у меня имущество в счет налогов забирали? Будем сторнировать 91 с 68?! В переброске налогов участвуют только НАЛОГИ! А историю как и когда возникла переплата можно не раскручивать. Всё, я считаю тема себя исчерпала
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2009 18:54:02
|
 |
 |
при проверке сложно выверить базу обложения и сумму начисленного налога с декларацией. Если пропускать через 51 счет , то кредит 68 сохранится идентичным с декларацией. Проверяющие смотрят в основном главную книгу. Потом доказывай, почему у тебя по главной книге , скажем 5 мдн.руб, а по декларации. всего лищь 3 млн.руб. Зачем лишние вопросы?
Беларусь
|
 |
 |
Max
29.03.2009 18:59:55
|
 |
 |
«Анонимно» 29.03.2009 18:54:02 Все-таки настоятельно предложил бы еще раз взглянуть на главную книгу и про ж/о вспомнить. Или у вас гл. книга состоит только из графы обороты по счету? А налоги отражаются не проводками, к примеру 90-68? Т.е. вы видите только оборот??
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2009 19:22:07
|
 |
 |
Max и остальные критики, ответьте конкретно на простой вопрос автора. Удивляет Ваше стремление хохмить по поводу чужих ответов, не предложив свой вариант.
Беларусь
|
 |
 |
Снеж
29.03.2009 19:26:40
|
 |
 |
Ответ был. Читайте выше. Д68 К68
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2009 19:31:39
|
 |
 |
«Анонимно» 29.03.2009 19:22:07 Да вроде никто не хохмит. А вот «анонима» следует попросить больше не высказываться об опыте и дилетантстве других бухгалтеров. Это из области «в чужом глазу сучек заметил, а в своем бревна не разглядел»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно" 29.03.2009 19:22:07
29.03.2009 19:31:43
|
 |
 |
Снеж 29.03.2009 19:26:40 Ответ был. Читайте выше. Д68 К68 ----------------- Ваш ответ понятен. Имелись ввиду те, кто ничего конкретного не предложил.
Беларусь
|
 |
 |
«Анонимно» 29.03.2009 19:22:07
29.03.2009 19:36:52
|
 |
 |
«Анонимно» 29.03.2009 19:31:39 А вот «анонима» следует попросить больше не высказываться об опыте и дилетантстве других бухгалтеров. ------------- Вот это и удивляет: вместо помощи - рассуждения «об опыте и дилетантстве»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2009 19:53:30
|
 |
 |
Предлагаю совместить два варианта! Д-т 68 К-т 68 сторно и Д-т 68 К-т 68 обычная проводка. А кто в аналит.учете понимает, тот меня поймет!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2009 21:15:29
|
 |
 |
«Анонимно» 20.07.2007 9:33:21 А наша ГБ гоняет Д68 К68, мне потом сверки делать - задолбаться...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2009 21:16:27
|
 |
 |
ФАСАД->Няшчаснай 20.07.2007 16:19:08 Вы самая счастливая из всех. Обороты не задваиваются. Неужели ни кого здесь нет, кто бы поругал план счетов по 10-му счету?. Наверно знаете что это такое -задвоение оборотов. С 10.01->10.12, а там еще в пределах молов перемещение. Как посмотришь на отчеты МЦ-ей, так страшно становится. По расходам сидят в отчетах 10.13(износ, при передаче в эксплуатацию).... Так что счастье в том, что у вас все в поряде. Ведь дебетуя оборот 68-го(уплата)и кредетуя 68-ой не всегда и никогда не означало переброски. Забыли, что такое Кр-т 68-го?..... Начисление налогов. Мы же плательщики налогов, а не налоговая по учету платежей. Так что только 76 счет. Все обороты правильные и не засоряются лишьними. Вы должны четко видеть ДЕБЕТ и КРЕДИТ по налогам - не мне ВАМ( не «ВАМ» - это не вам несчастный) это говорить, поди все начисляете и уплачиваете. Поразмыслите сами немного..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2009 21:20:38
|
 |
 |
Хильда 18.05.2006 14:01:40 Татьяна! Вы не правы. По КРЕДИТУ 68 счета проходят суммы НАЧИСЛЕНИЙ. А при перезачете снимаются суммы УПЛАТ, проходящик по ДЕБЕТУ 68 счета. Вы сами в конце года запутаетесь, делая сверку с налоговой перед балансом. Я для этих делов использую счет 00. Все-таки движеие по 76 счете - это расчеты с контрагентами, не удобно потом отлавливать «бумажное» движение.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2009 21:30:30
|
 |
 |
Uny 18.05.2006 13:57:53 Затем, чтобы по кредиту налоговых счетов не было всякой фигни....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.03.2009 8:43:25
|
 |
 |
Дорогие детки 1С!:))) По КРЕДИТУ 68 счета проходят суммы НАЧИСЛЕНИЙ. А при перезачете снимаются суммы УПЛАТ, проходящик по ДЕБЕТУ 68 счета. Правильно!«Анонимно» 29.03.2009 21:20:38 По дебету налога по сч.68 сумма переплаты с минусом, по дебету налога по сч.68 сумма переброски к оплате с плюсом. В оборотах О. Налоги переброшены. Как это сделать в 1С - позовите программиста! Удачи.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.03.2009 10:12:58
|
 |
 |
Ну, о чем же вся эта полемика? Есть две простых проводки, которые перебрасывают налоги, не удваивают обороты и нарядно смотрятся в ж/о и главной книге. Например, по НДС переплата, по экологии - недоимка. 68/эко 68/НДС 68/НДС 68/НДС сторно. Зачем использовать счета, которые к налогам и их перезачету отношения не имеют?
Беларусь
|
 |
 |
Юльчик
31.03.2009 16:38:14
|
 |
 |
«Анонимно» 29.03.2009 19:53:30
Предлагаю совместить два варианта! Д-т 68 К-т 68 сторно и Д-т 68 К-т 68 обычная проводка. А кто в аналит.учете понимает, тот меня поймет! ________________________________________________ Совершенно верно! Я себе давно создала 68.0 и провожу, например, 68.2 - 68.0 -200 000 68.3 - 68.0 +200 000 обороты не порчу, другие счета не трогаю. и не парюсь.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
31.03.2009 16:52:46
|
 |
 |
Анонимно« 29.03.2009 21:15:29 чего долбаться то? может просто сделать анализ счета по субсчетам?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-79
|
|
| |
|
|