| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
29.12.2008 16:01:14
|
 |
 |
Корпоративная вечеринка. гл.бухом я работаю пару месяцев и то не по своему желанию. Сказать, что голова представляет из себя дом правительства - это сделать себе комплимент. Стала реально злым человеком. наверное сказывается страх, что чего-то не забыть. И вот ситуация: решили в этом году проплатить корпоративную вечеринку по безналу. Как все это правильно оформить? Какие налоги надо платить? Подскажите пож-та.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
29.12.2008 16:04:31
|
 |
 |
ГБ 48-2008 ГБ 46-2007 и т.д. и тысячу раз на бухбае...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2008 16:17:44
|
 |
 |
Оно-то может и обсуждалось тысячу раз. Но я повторюсь, что главбухом работаю недавно. Соответственно на сайт стала заходить тоже не так давно. Может это смешно будет выглядеть, но нет времени смотреть журналы. (у фирмы 4 вида деятельности) Честное слово. По этому и пошла по пути меньшего сопротивления в надежде, что может кто подскажет. Но раз так, естественно, буду искать :-(
Беларусь
|
 |
 |
Фреди
29.12.2008 16:23:51
|
 |
 |
Как написано в ГБ меня лично не совсем устраивает. Т.к. они дают проводки, не затрагивающие К70 счета, то потом наверняка возникнет путаница и с подоходным и с ПУ-3 и с БГС. Мы платили за проживание в Логойске, питание в ресторане. - Так и не поняла надо ли начислять на это НДС. - В разных номерах противоречивые коменты. И что насчет налога на прибыль - тоже самое - если по подаркам как я поняла надо, то надо ли по этим безвозмездно предоставленным услугам - не понимаю. Объясните мне , просвещенные и просветленные.
Беларусь
|
 |
 |
Нехта
29.12.2008 16:28:10
|
 |
 |
Список участвующих в вечеринке. ФСЗН и Белгосстрах надо обязательно. Подоходный в пределах 150 БВ не надо. НДС не надо (собственное потребление непроизводственного характера).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2008 16:29:16
|
 |
 |
Согласна с Фреди - в журналах всегда противоречивые сведения, либо запутано так, что в итоге ответ совсем не на поставленный вопрос. Но вопрос остается открытым? Какие документы по празднику3 должны быть и какие налоги платить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2008 16:31:30
|
 |
 |
Нехта, а список участвующих зачем? А ФСЗН и Белгосстрах платится с суммы сч/ф? или уже , когда накладная выписана? Чего-то я запуталась?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2008 16:35:22
|
 |
 |
http://buh.by/mes.asp?t=146000 http://buh.by/mes.asp?t=159190 http://buh.by/mes.asp?t=155703 http://buh.by/mes.asp?t=156418
http://buh.by/mes.asp?t=117455 http://buh.by/mes.asp?b=1&t=117810 http://buh.by/mes.asp?t=158767
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.12.2008 16:43:06
|
 |
 |
Про собственное потребление не надо ля-ля. Если что-то списывается с 92 счета - это не всегда есть собственное потребление. Безвозмедная передача со всеми вытекающими - не хотите ли?
Беларусь
|
 |
 |
Нехта
29.12.2008 16:46:43
|
 |
 |
-Анонимно 29.12.2008 16:43:06 Надо ля-ля. Никакой безвозмездной передачи при вечеринке не происходит, поскольку нет конкретного объекта передачи, если конечно не составлять отчет о том, кто сколько сожрал и выпил. Так что НДСа НЕТ!!!
Беларусь
|
 |
 |
Нехта
29.12.2008 16:50:33
|
 |
 |
Автору. Если не будет списка участвующих, как Вы будете удерживать 1% в ФСЗН?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.12.2008 9:04:40
|
 |
 |
Боже, я совсем запуталась, караул. Мне дали сч/ф на оплату обслуживания банкета на сумму 1500000 руб. я ее оплатила. Выписала доверенность на сотрудника. Вечеринка прошла. После вечеринки нам выписали накладную на 1500000, в которой указано, что мы съели: огурчики, помидорчики, хлебушек и т.д. Какой 1% я должна удерживать, с какой суммы? на каком основании?
Беларусь
|
 |
 |
Верка
05.01.2009 14:32:15
|
 |
 |
Похоже я тоже в дурацком положении и такой-же ситуации. Точно так же проплатила праздник по безналу, мне сказали проплатишь НДС и все остальное из прибыли, а повнимательнее разобраться в этой теме не было времени. Теперь автор мы с вами в одинаковом положении. Что мне теперь делать, ведь не все сотрудники ходили, а те кто и был - не согласится на уплату налога
Беларусь
|
 |
 |
О
05.01.2009 15:34:45
|
 |
 |
Вот и я в такой же ситуации. А что, если список не составлять, а просто составить приказ «оплатить за питание на основании с/ф) и отнести за счет собственных средств предприятия? Это будет правильно или нет. Дело в том, что летом у нас был корпоратив (отмечали годовщину фирмы)и я просто отнесла всю сумму за счет собств средств предприятия. Спискрв никаких не составляла. Вот и сейчас думаю так сделать. Вот только все терзают сомнения, правильно ли это будет. Если логически, то если списка нет, то на основании чего я буду платить ФСЗН и Белгосстрах. А где написано, что бухгалтер должен составлять этот список. Если мне в бухгалтерию никакого списка не предоставили, то я ведь ничего не нарушаю? Тем более, что когда летом был у нас корпоратив, то реально гостей было больше, чем своих сотрудников.
Беларусь
|
 |
 |
Нехта
05.01.2009 15:40:34
|
 |
 |
О! Если у Вас нет списка участвующих в корпоративе, то ФСЗН будет начислен на всех работников по штатному (1% будет удержан, в том числе, из зарплаты неучаствовавших в корпоративе).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2009 15:42:32
|
 |
 |
Надо было просто арендой зала провести по документам и никакой головной боли
Беларусь
|
 |
 |
О
05.01.2009 17:24:47
|
 |
 |
Для Нехта. А на каком основании я буду удерживать 1% из з/п людей, НЕ участвовавших в корпоративе? По какому праву? Если ваши сотрудники ели-пили, а Вы может работали или болели, а с Вашей з/п вдруг вычтут за корпоратив? С какой стати Вы должены получить меньше з/п? Тогда с таким успехом дироектор на каждый праздник может заказывать себе ресторан, оплачивать все по безналу, а бухать там, итзвините, не со своими сотрудниками, а со своими друзьями, и вычесть при этом по 1% из з/п своих сотрудников? Такого быть не может!
Беларусь
|
 |
 |
Нехта
05.01.2009 17:36:15
|
 |
 |
Для О! Поэтому я и предлагаю составить список участвующих (чтобы было справедливо). Можете спросить у ФСЗН насчет обложения стоимости вечера взносами. Облагается однозначно. Т.е если они при проверке начислят 36 % от стоимости, то с 1 % будете мучаться сами без списка (у кого удерживать).
Беларусь
|
 |
 |
О
05.01.2009 17:42:32
|
 |
 |
Для Нехта. А если кроме своих сотрудников были еще и приглашенные, то что с ними делать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.01.2009 17:47:06
|
 |
 |
может 1% тоже за счет собственных средств без всякого списка?
Беларусь
|
 |
 |
О
05.01.2009 17:52:29
|
 |
 |
Когда еще летом я ломала голову, как все это дело проводить, кто-то мне отвечал, что если список не составлять, то и ФСЗН с Белгосстрахом платить не надо. Может, в ФСЗН и Белгосстрах надо платить, если корпоратив хотим поставить на ЗАТРАТЫ? А если все это дело отразить в учете за счет собственных средств, и список не составлять, то может и правда ФСЗН и Белгосстрах платить не надо?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-29
|
|
| |
|
|