...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Хильда 10.11.2010 11:50:51
НДС и ФИЛИАЛЫ
У нас есть несколько филиалов с выделенным балансом.
Передача товаров от головной организации филиалу происходит согл. п.21 ст.107 НК и учетной политики:

При передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав (одного или нескольких) от головного предприятия структурному подразделению с обособленным балансом, головное предприятие производит исчисление и уплату НДС на сумму отгруженных товаров и продукции собственного производства. Стоимость имущества, ставка и сумма НДС указывается в первичных учетных документах, выписываемых при отгрузке товаров и продукции собственного производства. На основании данных первичных учетных документов структурное подразделение берет выделенный НДС к зачету.

и отражается проводками:
в головной:
д79 к41
д79 к68
у филиала
д41 к79
д18 к79

ВОПРОС. Как должен отражаться ВОЗВРАТ товаров от филиала головной организации?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 10.11.2010 11:53:05
А красным сторно нет?
Беларусь
Хильда 10.11.2010 12:01:23
Сторно - было бы замечательно! И логично. Но.
П.11 статьи 103, упоминающий о сторнирование (корректировке) относится к купле-продаже:(
Беларусь
Белорусская морячка 10.11.2010 12:04:02
Сторно - было бы замечательно! И логично. Но.
--------------------------
Ну, тогда остается обратная передача, т.е. проводки у филиала и у головного будут в обратном порядке. Возможно, есть третий вариант, но я его не знаю...
Беларусь
"Анонимно" 10.11.2010 12:04:22
А филиал у вас не покупает разве? По Кт 79 счета (расчетный счет) у них образуется кредиторская задолженность, они вам должны как бы за это деньги, они с вами что не рассчитываются? Как они закрывают у себя Кт 79?
Беларусь
Хильда 10.11.2010 12:13:38
2Белорусская морячка
Тогда зависнут вычеты на 18 счету... Придется гонять деньги, чтобы их взять в зачет (мы работаем «по-оплате»).

===============
«Анонимно» 10.11.2010 12:04:22
А филиал у вас не покупает разве?
=============
В пределах ОДНОГО юридического лица купли-продажи нет!
Беларусь
"Анонимно" 10.11.2010 12:17:48
Понячтно про пределы одного собственника.
Тогда наверное 79/41; 79/18
Как они закрывают у себя Кт 79?
Беларусь
"Анонимно" 10.11.2010 12:19:38
никак не закрывают, К79 у филиала равен Д79 у головной. вы видимо не работали с филиалами...
Беларусь
Хильда 10.11.2010 12:22:21
Повторяю свой ВОПРОС. Как должен отражаться ВОЗВРАТ товаров от филиала головной организации?
Неужели никто не работает с филиалами?
Беларусь
Просто любопытная 10.11.2010 12:24:05
С филиалами не работаем, это точно.
Может так 79/41; 79/18?
Беларусь
Белорусская морячка 10.11.2010 12:27:10
Тогда зависнут вычеты на 18 счету... Придется гонять деньги, чтобы их взять в зачет (мы работаем «по-оплате»).
----------------------------
Хильда, так если другого выхода нет, почему бы деньги не прогнать, чтобы вычеты не зависали? Ведь филиал-то свой, родной, неужто обратно не отгонит? Я когда с алкоголем работала, так мы ухитрялись три-четыре зара за день деньги прогнать, да не с филиалом, а со сторонним контрагентом, был определенный риск, что последний транш зависнет на чужом счете... У вас такого риска нет, всё вернется. Против собственной учетки не попрешь, придется деньги гонять.
Беларусь
Критик 10.11.2010 12:30:23
Д41 К79
Д79 К 68 сторно
Беларусь
Хильда-Белорусская морячка 10.11.2010 12:31:06
У меня в учетке как раз таки НИЧЕГО про возвраты и не написано!:))) И мне ОЧЕНЬ хочется возвраты аргументировано подогнать под «сторно» (что ИМХО - абсолютно логично).
Вот и думаю - КАК?...
Беларусь
"Анонимно" 10.11.2010 12:31:18
Может так 79/41; 79/18?
__________
Нужно снять начисление НДС, а это 68 счет
Беларусь
Хильда-Критик 10.11.2010 12:32:38
Аргументируйте, плиз!
Беларусь
Критик 10.11.2010 12:39:49
Д41 К79 - возврат товара, товар ставите на приход
Д79 К 68 сторно - снято начисление НДС
Я другог выхода пока не вижу.
Беларусь
Критик 10.11.2010 12:42:03
У меня в учетке как раз таки НИЧЕГО про возвраты и не написано
______________
В учетке все предусмотреть невозможно, даже если очень хочется. Потому что каждый год возникают новые вопросы, с которыми не встречалась раньше.
Беларусь
Хильда-Критик 10.11.2010 12:44:11
Другой выход - те же проводки, что и при передаче. Т.е. некоторые налоговики так трактуют, основываясь на п.21 статьи 107:(
Мне это не нравится. Я хочу возврат от филиала подвести под п.11 ст.103, тем более, что косвенно это купля-продажа все-таки.
Беларусь
Хильда 10.11.2010 13:03:15
Какие еще есть мнения?
Беларусь
Просто любопытная 10.11.2010 13:09:24
Мнений тут не много к сожалению.
Как вы сами пишите, что это косвенная купля-продажа, так тогда и сторно можно делать.
Беларусь
Критик 10.11.2010 14:00:44
Я хочу возврат от филиала подвести под п.11 ст.103
__________________
Вы и подведете. Ведь Вы сделаете сторно НДС, следовательно, у Вас уменьшатся обороты по реализации.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-55

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru