| |
|
|
| |
|
|
база по НДС
17.10.2013 13:43:01
|
 |
 |
Должна ли налоговая база по НДС в декларации сходиться с базой, отраженной в программе? Я всегда считала базу так: начисленный НДС (К68 счета) х120/20. Все. Эту цифру - в декларацию. Потому что в начисленном НДС может сидеть например еще и суммы НДС от сумм увеличения налоговой базы. Может быть я не права?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.10.2013 13:57:09
|
 |
 |
Вы имеете ввиду, что не будет сумма выручки совпадать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 13:59:24
|
 |
 |
А если ставки НДС разные, как вы считать будете?)))))))))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 14:05:27
|
 |
 |
кино настоящее
Беларусь
|
 |
 |
база по НДС
17.10.2013 14:06:49
|
 |
 |
Да, сумма выручки не совпадает.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 14:11:57
|
 |
 |
а если ошибка при проведение отгрузочной ТТН, что тогда делать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 14:14:53
|
 |
 |
а если ошибка при проведение отгрузочной ТТН, что тогда делать? ____ Как чего, найти и исправить.
Вообще, выручка из бухучёта не обязательно должна совпадать с налогооблагаемой выручкой, например. Тогда заводится регистр и в нём показываются все расхождения. Как минимум должно быть понятно откуда сумма взялась в декларации.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 14:22:50
|
 |
 |
Я считаю от выручки и проверяю правильность, потом смотрю остальные суммы по которым необходимо исчислить ндс
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
17.10.2013 14:41:07
|
 |
 |
а я округляю выручку умножаю на 20 и делю на 120 ,если НДС по 1С отличается то добавляю или снтмаю рубли
Беларусь
|
 |
 |
Gala
17.10.2013 14:41:36
|
 |
 |
когда было 60 дней для ндс- вот тогда интересно было, а сейчас в основном совпадает, вот это и расслабляет. Не, ну не совсем конечно,надо проанализировать сч. 90.1 +90.7 +91.1 по аналитике и всё понятно.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.10.2013 14:45:57
|
 |
 |
Но когда НДС считается от каждой накладной и потом суммируется, получается одна цифра начисленного НДС. А если взять всю общую выручку и исчислить из нее НДС, то сумма другая, все равно отличается. Обязательно ли увеличивать/уменьшать начисленный НДС в прграмме? Разве это правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
17.10.2013 14:48:52
|
 |
 |
Беру выручку 20/120, потом смотрю в 1с, бывает расхождение 1 руб.Подправляю, чтобы было все одинаково.
Беларусь
|
 |
 |
Gala
17.10.2013 14:49:01
|
 |
 |
так вы говорите про округления? Конечно +- пару рублей есть, корректируйте,как в отчете- НДС считается с общей выручки, а не с каждой накладной.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.10.2013 14:53:12
|
 |
 |
так вы говорите про округления? Конечно +- пару рублей есть, корректируйте,как в отчете- НДС считается с общей выручки, а не с каждой накладной. ____ мама дорогая!!! Я никогда не корректировала...во влипла
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.10.2013 15:01:18
|
 |
 |
И все равно разве это правильно? Вот мы берем накладные, суммируем все суммы ндс по ним, получаем сумму. По логике ведь ее-то мы и должны заплатить в бюджет. Я сейчас рассматриваю только выручку. Почему я должна что-то доначислять? Тогда ведь сумма НДС не соответсвует выделенным суммам НДС покупателям в ПУД. Например когда делаем деклу по российскому НДС, все разъяснения о том, что корректируем базу в декларации, главное чтобы НДС сходился. Помогите пожалуйста, страшно мне!!!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 15:04:56
|
 |
 |
Вот мы берем накладные, суммируем все суммы ндс по ним, получаем сумму. ______ А теперь самое время заглянуть в НК и посмотреть как и от чего считается налог.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 15:07:07
|
 |
 |
Статья 103. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет
2. Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется как произведение налоговой базы и налоговой ставки.
4. Общая сумма налога на добавленную стоимость, устанавливаемая по итогам отчетного периода по всем операциям по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и всем изменениям налоговой базы в отчетном периоде, определяется путем сложения сумм, исчисленных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.10.2013 15:12:38
|
 |
 |
Т.е. мы корректировать должны начисленный НДС в программе, либо доначислить, либо сторнировать? Блин какая ж я тупая. Пойду счас все пересчитывать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 15:18:40
|
 |
 |
Сумма налога на добавленную стоимость исчисляется как произведение налоговой базы и налоговой ставки. _____________________________ Так под налоговой базой здесь, наверное, и имеется в виду база Вашей отдельной накладной. А если бы у вас не было программы, как бы вы посчитали общий НДС от реализации? Конечно, сложили бы суммы НДС из накладных. А ваша сумма из программы - и есть сумма НДС из всех накладных. В отчете указываю НДС, который в программе, от этой суммы рассчитываю базу. Считаю, что это правильно. Первичен здесь НДС, а не база.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.10.2013 15:24:22
|
 |
 |
А если бы у вас не было программы, как бы вы посчитали общий НДС от реализации? Конечно, сложили бы суммы НДС из накладных. ________ Я тоже так счиатала. Но раз база - это выручка, значит если бы программы не было, надо было бы сложить все суммы с НДС по накладным и исчислить 20%. Потом взять например суммы увеличения налоговой базы, и от них исчислить 20%. Полученные суммы НДС сложить. Это НДС к уплате. Так?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2013 15:57:41
|
 |
 |
Но раз база - это выручка, значит если бы программы не было, надо было бы сложить все суммы с НДС по накладным и исчислить 20%. _____________________________ еще раз хочу Вас спросить: почему вы считаете, что в пункте 2 статьи 103 под базой понимается ВСЯ база за месяц, квартал, год, а не база в одной конкретной накладной!??? Вы считаете НДС (и предъявляете его покупателю)тогда, когда выписываете накладную. Согласно пункту 2 статьи 103 вы берете стоимость по вашей отдельной накладной (т.е. базу)и считаете от нее НДС. И складывать нужно НДС от каждой накладной - это реальный НДС, который вы предъявили покупателю!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-68
|
|
| |
|
|