...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Новогодние проблемы 11.12.2012 15:52:15
Руководство решило приобрести новогодние подарки детям сотрудников. По БУ все понятно. По НДС тоже. По прибыли вопрос.По налоговому учету при безвозмездной передаче оборотных средств выручка от реализации отражается в размере не менее суммы затрат на их производство либо приобретение и затрат на безвозмездную передачу. В то же время стоимость подарков в НУ не учитывается. Так что, получается база для налога на прибыль? Те, кто приобретает подарки таким образом (или кто знает), ответьте, пожалуйста.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 18.12.2012 14:56:22
Налоговая пока не может ответить, хочет консультироваться выше, а выше болеют. Аудитор задумался и будет консультироваться с коллегами.
Беларусь
"Анонимно" 18.12.2012 15:40:37
вроде не такой уж сложный вопрос а ни налоговая ни аудит сразу не ответили....
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2012 10:36:43
АП!!!
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2012 12:53:42
ап
Беларусь
ОЛЛ 20.12.2012 22:24:35
Вывод.
НДС- «транзитом» в стр.10 бланка по расчетной ставке продавци и начисляем(Т.е. по чем пришло по том и ушло).
Налог по прибыли не возникнет. Если добавляем в п.1,2,3, то все цифиры будут «бить». Если не добавляем, то надо следить, чтоб в отчете по прибыли не выскочил этот ндс, убрать его оттуда (в 1С он будет сидеть в общей сумме начисленного).
Арифметически вар.1=вар.2, ну а если это дело рассматривать как дело принципа............ то тогда да, есть на что заморочиться))
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2012 22:34:56
Вдогонку. А что с подоходным в случае «безвозмездная передача» и в случае «социалка»?
Беларусь
"Анонимно" 21.12.2012 9:34:53
===
Беларусь
"Анонимно" 21.12.2012 9:36:52
Подоходный (до 8 млн.) - не удерживаем, ФСЗН и Белгосстрах - не начисляем ТАК?
Беларусь
"Анонимно" 21.12.2012 11:14:04
+++
Беларусь
Автор 21.12.2012 11:43:48
Ответа так и нет. ОЛЛ- так и вопрос то стоит, почему в себестоимость добавляем? Не вопрос, как заполнить декларацию,
а как правильно отразить в учете.
Беларусь
"Анонимно" 21.12.2012 14:47:45
Ждем ответа от кого-нибудь. Или от налоговой или от аудитора. Вроде вопрос простой, а вот застряли. Как уж тут бухам быть?
Беларусь
"Анонимно" 21.12.2012 14:51:28
Девочки, а если не начислять НДС, а сразу приходывать Дт 10,06 с НДСКт60,а затем выдавать Дт90.08 необл с НДС-кт10.6. Это нарушение?
Беларусь
"Анонимно" 21.12.2012 15:00:51
Девочки, а если не начислять НДС, а сразу приходывать Дт 10,06 с НДСКт60,а затем выдавать Дт90.08 необл с НДС-кт10.6. Это нарушение?
_________
НДС зависит не от того как вы в бухучёте проведёте, а от того, что про это думает налоговый кодекс.
Беларусь
"Анонимно" 24.12.2012 2:13:46
+
Беларусь
"Анонимно" 24.12.2012 11:11:34
А что непонятно-то? Вроде все ясно с подарками этими - нет опять у кого-то амнезия наступает...
Беларусь
"Анонимно" 24.12.2012 16:32:45
в том то и дело, что ничего непонятно, и не только нам...
Беларусь
Катя 24.12.2012 18:54:20
Подниму топик, тоже интересно услышать ответ от Автора.... просто дело принципа, что ответят свыше )))
Беларусь
Автор 26.12.2012 9:36:05
Я уже не надеюсь, что сверху ответят что-то путное. Аудитор сказал (их коллективное мнение), что это для НУ реализация, поэтому и минусуем себестоимость. Неубедительно. Буду звонить сегодня попозже в налоговую. Если что будет - напишу.
Беларусь
"Анонимно" 26.12.2012 17:49:04
так нічога путнага ў падатковай інспекцыі не адказалі?
Беларусь
"Анонимно" 27.12.2012 13:54:32
и что же налоговая????
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru